ENTREVISTAS SOBRE LAS HERRAMIENTAS EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS , DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR FORESTAL ITAPUÁ Y ALTO PARANÁ (CEFOTESFOR IT y CEFOTESFOR AP) DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL (DGEEF), REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÒN DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL – INFONA (EJERCICIO 2024)
En el marco de la Norma de Requisitos Mínimos, se llevó a cabo las “Entrevistas sobre el grado de conocimiento de implementación del Sistema de Control Interno en el INFONA, a los funcionarios de los Centros de Formación de Técnicos Superior Forestal Itapuá y Alto Paraná (CEFOTESFOR IT y CEFOTESFOR AP), dependientes de la Dirección General de Educación y Extensión Forestal (DGEEF), por los Funcionarios de la Dirección de Auditoria Interna.
A fin de lograr un adecuado entendimiento por parte de los funcionarios, se resaltó de como la NRM constituye un factor clave de éxito, el involucramiento, compromiso y liderazgo de la Máxima Autoridad y Equipo Directivo, así como de los funcionarios de todos los niveles, sin este principio fundamental no se podrían lograr los resultados esperados.
En las entrevistas, se abordaron temas tales como el uso del portal del Mecip: Mapa de Proceso del INFONA, Acta de Compromiso Institucional, Misión, Visión, Objetivos Institucionales, Política de Control Interno, Política de Talento Humano, Código de Ética – Versión IV, Protocolo de Buen Gobierno – Versión V; Manual de Funciones del INFONA; Manual de Comunicación – Versión 3; Reglamento Interno del INFONA y el Mapeo de Riesgos de Corrupción del INFONA 2022, Plan Estratégico Institucional PEI – 2021-2025 del INFONA.
La Norma de Requisitos Mínimos (NRM) del Sistema de Control Interno, es una herramienta fundamental para mejorar el control interno en el sector público. Su implementación permite fortalecer la gestión, mitigar riesgos y promover la transparencia en las instituciones. El Instituto Forestal Nacional se encuentra comprometido en la implementación y difusión de las diferentes herramientas del Sistema de Control Interno, así como en su correcta aplicación y entendimiento, de manera a lograr el fortalecimiento del mismo y, en consecuencia, de la gestión institucional y la calidad de los servicios.
Es esencial que todos los participantes comprendan la importancia del MECIP y se comprometan con su implementación y cumplimiento en beneficio de la organización y la sociedad en general.
La actividad fue realizada por la Ing. Ftal. Nadia Alcaraz Jefa del Dpto. de Auditoria Técnica, el Lic. Luis Benítez, Encargado del Dpto. de Auditoria Financiera, bajo la coordinación del Lic. José Santander, Director de la Dirección de Auditoría Interna. (noviembre 2024).